深圳安徽实业有限公司

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发展战略
      指导思想
      深入贯彻*的十八大、十八届五中全会和*总*系列重要讲话精神,主动顺应新形势,积极适应新常态;以集团战略规划为指引,重点把握集团公司“根据地”策略、“生态圈”策略、“投资+投行”策略和“阶段性持股”策略;紧抓重组历史机遇,深化内部改革,通过业务聚焦、资源整合,做强主业,做优业绩,做实功能;同时立足深港,充分发挥既有经营优势,抢抓前海及自贸区的*策红利,搭建国际资本运作和现代服务业平台,不断强化“国际化之翼”功能,助力集团“一体两翼”战略布局,充分发挥窗口作用,成为集团进入粤港澳和国际的桥头堡,实现跨区域协调联动发展。

      发展思路:
      深安公司“十三五”期间将围绕一个中心,打造两个平台,实施三大战略,做实四个支撑。

      一、一个中心      

      围绕集团公司“一体两翼”的区域战略布局,以“转型升级,打造国际化之翼”为中心,充分利用二十余年在深圳和香港积累的人脉资源和信息优势,以深圳为切入点,通过“十三五”的大力转型和发展,提升支撑集团公司战略发展的服务功能,服务于集团公司“3+X”发展格局,成为安徽省和集团公司走向全国、走向海外的重要平台,打造“国际化之翼”,助力集团公司的全面战略转型。


      二、两个平台      

      一是国际资本运作平台。充分利用区域*策与资本市场的优势,积极运用债权、股权等融资方式,灵活运用各供应链金融工具,发挥黄山有限公司(香港)境外平台功能,积极嫁接国际化资源,打通资本市场持续融资和资本运作的通道,聚焦跨境投融资功能和资产证券化功能建设。

二是现代服务业平台。着力提高“产业引领、投资咨询、供应链金融、现代贸易”四大服务能力,打造服务型团队,提供社会服务的同时,有效服务集团公司及关联企业,充分发挥深安在集团公司“一体两翼”战略定位中的重要作用。

      三大战略      

      一是大力实施国际化战略。充分利用黄山公司嫁接国际化资源的能力,充实黄山公司国际化平台功能,聚焦跨境投融资和资产证券化建设,承接实施集团公司国际化战略部署;承接集团公司新型产业的培育引领功能,秉承“走出去,引进来”的宗旨,将新兴产业的技术应用从海外带回国内。二是大力实施试验田战略。以人才管理机制为出发点,运用市场化的用工制度、分配制度、奖惩制度,建立以市场配置为主的管理体制;引入战略合作者的竞争机制,积极推进投资主体多元化,尝试进行混合所有制改革,争做集团公司体制机制创新的试验田。三是大力实施桥头堡战略。充分发挥粤港澳的区域优势,以深圳为依托,加大与香港、澳门等地区的资本合作,打造境内外融资渠道;加快粤港澳地区的产业交融,充分发挥信息中心、金融中心、物流中心、技术研发中心等功能,成为集团公司国际化战略的的桥头堡。


      发展目标
      一、功能目标
      打造资本运作实体。深安公司着力培育壮大主业,积极发掘投资机会,打造上市公司平台。以上市公司为资本运作实体,通过扩股、发债等方式,拓展资本筹措来源,提升资产证券化能力。搭建跨境融资渠道。充分利用国家*策优惠,利用香港金融*策优势和国际金融中心地位,打通获取境外低成本资金的通道,推进国际投融资工作,积极嫁接国际资本,为集团和公司拓展融资渠道,降低融资成本,实现境内外优质资源的成功对接。承接新型产业引领。大力借助并购基金、产业基金、“走出去”基金,在集团公司咨询成果指出的业务战略方向,灵活用好资本运作手段,服务集团公司战略性新兴产业和传统产业项目转型升级,为集团公司在产业领域打造具有国际竞争力的大企业集团,以及做强企业和领先企业提供支持。 

      二、经营目标
      (一)经济指标
       “十三五”规划期末,深安公司总资产[ 总资产中包含存量资产]规模达到77.8亿元,较2015年扩大5倍;累计营业收入32.1亿元,累计利润总额5.1亿元,2020年净资产收益率不低于7 %,证券化资产总额49.6亿元,资产证券化率60%。


表2: “十三五”经济指标     单位:万元

类别

年度指标

2016

2017

2018

2019

2020

规模

总资产

268632

349899

445429

537989

777830

净资产

142151

153531

165440

177024

193048

收入(含投资收益)

55957

41498

57629

69484

96418

效益

利润总额

3473

4918

10903

13694

17694

净利润

2411

4126

9112

11344

14651

经济增加值

-5665

-7701

-3646

-2354

-152

总资产报酬率

0.42%

0.40%

0.69%

0.70%

0.67%

净资产收益率

2.4%

2.5%

5.7%

6.6%

7.9%

资产证券化率

0

0

20%

23%

55%

风险

指标

保值增值率

116%

108%

108%

107%

109%

资产负债率

47%

56%

63%

67%

75%



      (二)主要业务发展目标
      1. 业务发展经济指标
      “十三五”期末,贸易业务总资产达到21000万元,累计实现营业收入12亿元,累计实现利润总额211万元,净资产收益率为0.95%。
其中,融资租赁业务总资产达到55亿元,累计实现营业收入13亿元,累计实现利润总额4亿元,净资产收益率达到10.1%。
环保水务业务的污水处理能力达到60万吨/日,资产规模达到9.7亿元,累计实现营业收入3.7亿元,利润总额0.8亿元,净资产收益率达到5.5%。
      2. 资产证券化率指标
      按照集团公司资产证券化“十三五”规划要求,贸易业务、污水处理和租赁的目标值分别为0%、50%和80%。其中污水处理通过ABS(REITS、信贷资产证券化)的方式实现资产证券化,租赁通过资产上市以及ABS(REITS、信贷资产证券化)的方式实现资产证券化。